崗位職責
1.協(xié)助搭建并完善公司內控治理架構,制定審計計劃,促進流程和制度的優(yōu)化;
2.負責公司的常規(guī)及專項審計工作,能夠獨立完成風險評估,底稿編制,報告撰寫以及整改跟進;
3.制定具體項目計劃,獨立或參與實施,出具內部審計報告;
4.識別審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題,進行風險分析并提出合理專業(yè)的管理建議;
5.負責參與檢查經(jīng)濟合同管理工作及制度執(zhí)行情況;
6.負責參與調查合同損失事件,并形成書面報告;
7.負責參與梳理各業(yè)務環(huán)節(jié)的風險;
8.其他領導交辦的工作。
任職要求:
1、審計、財務或相關專業(yè)本科以上學歷;注冊會計師及其他相關證書持有者優(yōu)先;
2、3年或以上相關行業(yè)審計經(jīng)驗,有連鎖公司行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉內部審計流程與方法,熟悉會計、審計、稅務等方面的法律法規(guī)和準則;
4、具備較強的溝通協(xié)調能力,出色的邏輯思維分析與推理能力,以及報告撰寫能力;
5、認真負責,抗壓能力好,原則性強。
6、可接受出差,原則性強,工作積極主動,溝通協(xié)調能力強。 |